wiki/e-compliance/ims/06_bewertung/management-review.md

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1.9 KiB
Markdown

<!-- docId: IMS-09-02 -->
<!-- status: entwurf -->
<!-- version: 0.1 -->
<!-- owner: Geschäftsführung PowerOn AG -->
<!-- approver: Geschäftsführung PowerOn AG -->
<!-- approvedDate: -->
<!-- nextReview: 2027-06-03 -->
<!-- classification: intern -->
<!-- isoRefs: 9001:9.3; 27001:9.3 -->
# Management-Review
**Dokumenttyp:** Verfahren + Protokollvorlage (Pflicht ISO 9001/27001 Kap. 9.3)
## 1. Zweck und Turnus
Die oberste Leitung bewertet das IMS mindestens **jährlich** sowie anlassbezogen auf Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit und entscheidet über Verbesserungen und Ressourcen.
## 2. Eingaben (Inputs)
- Status Massnahmen aus vorherigen Reviews
- Änderungen interner/externer Themen ([Kontext](../01_kontext/kontext-und-interessierte-parteien.md))
- Erfüllung der [Ziele & Kennzahlen](../03_planung/ziele-und-kennzahlen.md)
- Ergebnisse [interner Audits](internes-audit.md)
- Risikolage / [Risikoregister](../03_planung/risikoregister.md) + SoA-Status
- Incidents, Abweichungen, Reklamationen
- Rückmeldungen interessierter Parteien (Kunden, Lieferanten)
- Stand offener Pendenzen ([Massnahmenregister](../07_verbesserung/massnahmen-register.md))
## 3. Ergebnisse (Outputs)
- Bewertung der IMS-Wirksamkeit
- Entscheidungen zu Verbesserungen, Zielen, Ressourcen
- neue/aktualisierte Massnahmen mit Owner und Termin
- ggf. Anpassung von Politiken, Scope, SoA
## 4. Protokollvorlage
```markdown
# Management-Review-Protokoll
Datum:
Teilnehmende:
Berichtsperiode:
## Inputs (Zusammenfassung)
- Zielerreichung: ...
- Audit-Ergebnisse: ...
- Risiken/SoA: ...
- Incidents/Abweichungen: ...
- Rückmeldungen: ...
## Bewertung
- Eignung/Angemessenheit/Wirksamkeit: ...
## Entscheidungen & Massnahmen
| Massnahme | Owner | Termin |
|---|---|---|
| | | |
## Nächstes Review:
Freigabe (Geschäftsführung):
```
## 5. Records
Jedes Protokoll wird als Record abgelegt. Das erste Management-Review (2026 Q3) ist Voraussetzung für die Audit-Reife.